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企业研究开发费税前加计扣除最新政策解读大纲

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企业研究开发费税前加计扣除最新政策解读大纲

分类: 11月课程

标签: 增值税,账务处理

课程目标: 学会增值税的账务处理

适合人群: 办税人员,会计

开课时间: 2017-11-14 20:00

免费

3人
课程介绍

主讲人:汪蕾

yoyo财税高级讲师,会计师。从事财税工作14年,其中,2年的税务师事务所工作经历,3年工业企业内部审计工作经验,8年房地产财务工作经验。熟悉财务会计核算及税收法律法规等相关政策,擅长房地产业的财务管理和税收筹划。

课程概要:

一、研发费加计扣除适用的政策法规
国家相关政策、重庆市的相关政策及会计核算相关规定

二、研发费加计扣除的要点
1、适用对象; 
1)企业的判断 
A、一般企业的判断 
B、科技型中小企业确认或评价的方式 
2)企业行业的判断
不适用税前加计扣除政策的六大行业

2、研发活动的定义及范围;
1)定义
2)不适用税前加计扣除政策的活动(负面清单形式)

3、允许加计扣除的研发费; 
1)人员人工费用 2) 直接投入费用 3) 折旧费用
4)无形资产摊销 5)新产品设计费、新工艺规程制定费、新药研制的临床试验费、勘探开发技术的现场试验费 6)其他
7)财政部和国家税务总局规定的其他费用

4、特别事项(七项)
①委托研发 ②合作开发 ③集团研发 ④加速折旧 
⑤多用途对象的费用归集 ⑥特殊收入的扣减 ⑦财政性资金的处理

三、财务核算和管理要点
1、管理要点
A、研究阶段的项目立项管理
B、开发阶段
相关部门的职责(研发部门、人事部门、财务部门)
2、财务核算要点
①账务要清晰 ②证据要充分

四、申报及备案管理
1、如何进行申报?
2、如何进行备案?
3、留存备查资料

五、需注意事项
1、可追溯享受
2、后续管理
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56 免费
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4月征期截止时间:20日
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